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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-16 15:28

你好,增值稅13%,附加稅12%,印花稅萬分之五,所得稅根據利潤。

強健的發帶 追問

2022-02-16 15:33

郭老師,是7萬*13%計算增值稅嗎

郭老師 解答

2022-02-16 15:34

你好,對的是的,如果你有進項的可以用進項抵扣。

強健的發帶 追問

2022-02-16 15:34

增值稅的計稅依據和企業所得稅的計稅依據都是什么啊?

強健的發帶 追問

2022-02-16 15:35

不是根據增值部分交納嗎?與凈值無關是嗎?

郭老師 解答

2022-02-16 15:36

你好,所得稅依據是你單位的利潤,增值稅的依據是你處置的價格銷售出去的。

強健的發帶 追問

2022-02-16 15:39

和凈值無關是嗎老師?

郭老師 解答

2022-02-16 15:40

你好,對的是的增值稅和這個沒有關系的。

強健的發帶 追問

2022-02-16 15:40

那我做固定資產清理就可以是嗎?五年之后出售用不用交稅呀

郭老師 解答

2022-02-16 15:40

你好,對的是的,沒有這個政策的。

強健的發帶 追問

2022-02-16 15:41

老師,那所得稅的計稅依據是什么呀?

強健的發帶 追問

2022-02-16 15:42

沒有與該小轎車對應的成本嗎?

郭老師 解答

2022-02-16 15:42

你好,所得稅是根據利潤的利潤總額減去以前年度的虧損,這個余額乘以稅率減速算扣除減去計之前季度預繳。

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不可以 給客戶報銷的屬于招待費,招待費不允許抵扣增值稅。
2022-04-26 11:02:40
銷售要繳納銷項稅的,進項稅不用轉出的
2021-12-13 16:07:26
您好沒問題,可以用進項稅額抵扣
2021-11-30 06:12:20
同學你好!這個是不可以的
2021-08-27 21:33:47
你好,同學。你是什么話
2021-04-22 20:02:28
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