
現在接的這個公司,賬務和國稅申報表銷項進項都不一致,進項賬務上沒有進項稅發票抵扣聯都沒有,單據已經無法查找,賬務要怎么調整?
答: 根據納稅申報表為準調整吧
國稅增值稅申報里,轉抵扣發票、不抵扣發票 這兩個選項是什么意思。進出口企業,進項稅發票,在點開抵扣聯明細這表時,選擇不抵扣嗎?2月認證過的一張進票,在申報國稅時已經選擇了不抵扣。但5月份發現開票有誤,是購買方,申請開具了紅字信息表,6月份國稅系統里顯示,這張紅字信息表上的進項稅額做“進項稅轉出”,可是之前一直選擇不抵扣。剛收到了銷售方補開來的正確的進項發票,還沒去認證。6月份,這筆該如何入賬,在國稅增值稅申報時該調整哪項?是不是剛收到的專票6月認證后,在7月申報增值稅的時候,
答: 在國稅增值稅申報時,選擇進項發票抵扣?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問取得紅字發票抵扣聯數據要填寫在進項稅結構申報表里嗎?
答: 填寫在進項稅轉出的數據中


袁老師 解答
2017-03-13 16:16
袁老師 解答
2017-03-13 16:38