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姚
于2022-02-15 10:00 發布 ??781次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-02-15 10:00
你好; 首先你這個車輛先補做入賬 ;然后補折舊; 在去做固定資產清理才行的;這個車輛購買的時候誰給的錢 ?
姚 追問
2022-02-15 10:06
這個車輛補入賬 做在1月份的帳里面 但是折舊怎么補呢?購買的時候是老板給的錢
meizi老師 解答
2022-02-15 10:07
你好 ; 折舊的話 ; 你跨年了 要走 借利潤分配-未分配利潤貸累計折舊 ; 補做固定資產:借固定資產貸其他應付款-老板 ; 做固定資產清理處理
2022-02-15 11:12
那老師好 折舊我不做了 可以嗎 1月份我補入固定資產 借:固定資產 10000 貸:其他應付款-老板 10000(普通發票注明10000萬) 然后1月份出售 借:固定資產清理 10000 貸:固定資產 10000 借:銀行存款 5000 貸:應交稅費-銷項稅 575.22 固定資產清理 4424.78 最后轉入收支 借:營業外支出5575.22 貸:固定資產清理 5575.22 這樣處理可以嗎?謝謝
2022-02-15 11:15
你好; 必須要走 折舊處理的;在去做固定資產清理的
2022-02-15 11:33
好的 那我補折舊 借 :利潤分配-未分配利潤 貸 :累計折舊 這樣不需要修改什么報表吧
2022-02-15 11:34
你好; 是的。 這個是往年折舊的分錄。 本年22年是走借管理費用-折舊費貸累計折舊
2022-02-15 11:47
好的 謝謝老師
2022-02-15 11:49
沒事的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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