
請問老師一般納稅人,月末進項稅額30萬,銷項稅額20萬,在勾選系統里我認證了30萬的進項抵扣,那么多出來的這10的進項額需要會計處理嗎?怎么處理??
答: 借應交稅費-未交增值稅10 貸應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)10
一般納稅人,進項稅認證后,抵減銷項稅額,剩余的進項稅額怎樣賬務處理,麻煩講下會計分錄
答: 借轉出未交增值稅,銷項稅額,貸進項稅額,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司說一般納稅人,一直都是進項稅額大于銷項稅額,3月份銷項大于進項,需繳納增值稅級附加稅,怎么做賬務處理,會計分錄怎么做?
答: 通過計算銷項稅額-進項稅額-留抵稅額,將計算的結果數字,填入分錄 借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅


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2022-02-13 12:30
小云老師 解答
2022-02-13 12:47
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2022-02-13 16:45
小云老師 解答
2022-02-13 16:53