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2022中級協議班樊祜鳳
于2022-02-12 12:39 發布 ??1357次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-02-12 12:39
你好,是的,分錄是正確的。
2022中級協議班樊祜鳳 追問
2022-02-12 12:44
我上年有一筆把他做到了管理費用了怎么樣調呢?
玲老師 解答
2022-02-12 12:46
借其他應收款貸,以前年度損益調整。
2022-02-12 12:47
其他應收?
不是其他應付嗎
2022-02-12 12:48
一樣的。。先交社保后發工資用。其他應收款。要是先發工資后交社保,就用其他應付款。
2022-02-12 12:53
好的,謝謝
2022-02-12 12:54
問題解決,請及時評價,不客氣的。
2022-02-12 12:57
老師,匯算清繳企業所得稅時是不是要把管理費用調減啊
2022-02-12 12:59
還要不要做,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整呢?
2022-02-12 13:10
需要借以前年度損益調整企業所得稅貸應交稅費。借以前年度損益調整貸未分配利潤。
2022-02-12 13:13
老師,做完年度匯算清繳,才能再做這個分錄吧
2022-02-12 13:15
你好調整的那月就做結轉損益 的分錄 做完年度匯算清繳再做調整所得稅交稅分錄
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請問單位預發了員工一年工資借記其他應付款,貸記銀行存款,實際發放時該怎么處理賬目?
答: 實際發放,借:管理費用-工資 貸:其他應付款
你好,老師,老板有一個公司,以前沒什么業務,我看了20年末的報表,銀行存款賬金額比實際多了有5萬左右,其他應付款也有12萬左右,這個怎么調平衡呢
答: 您好!這個屬于差錯更正,要查明原因后再來更正哦
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師公司給員工報銷的汽車加的油是借:其他應付款,貸:銀行存款,對吧?
答: 你好, 公司給員工報銷的汽車加的油 借管理費用 貸 銀行存款
老師,銀行存款余額是不是要大于等于,其他應付款啊
討論
替上級墊付的錢支出 借:其他應付款 借:行政支出 貸:財政撥款收入 貸:財政撥款預算收入收到上級還款 借:銀行存款 貸:其他應付款老師這樣對嗎,錢沒返回財政怎么處理啊
比如今天打了3萬塊錢給刷單,那應該是銀行存款A->其他應付款。但是這3萬不是一下子就回來的。他會跟真實的訂單一起收錢的,比如一周以后收到5萬,里面有多少是刷單的都很難找出來。現在需要去錄這5萬收入呢?
剛從會計公司接過來的賬,發現銀行存款與實際不符,我查了2年沒有查到差錯,可以直接用其他應付款平一下嗎
在其他應付款核算下有q公司,我現在要掛賬的話可以寫借其他應付款貸銀行存款嗎
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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玲老師 解答
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玲老師 解答
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玲老師 解答
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