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十瑜
于2022-02-09 19:18 發(fā)布 ??1389次瀏覽
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-02-09 19:22
您好增值稅申報表一般項目九天在左邊,即征即退的填在即征即退那一列,這個進(jìn)項稅你不能等到填表的時候再區(qū)分,而是業(yè)務(wù)一開始發(fā)生你就要明確好后期開給你的進(jìn)項發(fā)票那張是對應(yīng)即征即退的
十瑜 追問
2022-02-09 19:37
請問老師,如何區(qū)分即征即退對應(yīng)的進(jìn)項稅呢?我們垃圾發(fā)電廠是2020年6月垃圾入場,2021年10月正式運行的。
2022-02-09 19:39
因為一直想增量留底退稅,因為最新政策,增量留底與即征即退二選一。所以近期選擇了即征即退。目前增量留底進(jìn)項稅金額依然很大。
李霞老師 解答
您好,那您這個進(jìn)項稅額可以轉(zhuǎn)出一部分,
2022-02-09 19:43
轉(zhuǎn)出?不明白。
2022-02-09 19:46
我們現(xiàn)在申報增值稅都填在“一般項目”欄。因為增量留底金額大。可以等到增量留底即將抵沒,可以交增值稅時,再填寫申報表右側(cè)“即征即退”欄嗎?
2022-02-09 20:00
您好,這個可以的,用完留底后期在即征即退
2022-02-09 20:02
備案“即征即退”后也不影響先填寫“一般項目”欄目吧?
2022-02-09 20:24
備案后那就不太行了,要不你問問稅管員還能改嗎
2022-02-09 20:25
我們現(xiàn)在還沒備案。稅管員通知備案的。提到我之前申報增值稅都填寫在“一般項目”里。這樣會導(dǎo)致即征即退后期增值稅退不了。
2022-02-09 21:07
那你在跟稅管員溝通一下,能不能把那些留底都用完了,以后再去變。
好的,謝謝老師。
2022-02-09 21:08
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購買稅控盤增值稅進(jìn)項,增值稅申報表數(shù)據(jù)如何填呢?
答: 你好,填寫主表的23欄,附表四及減免稅明細(xì)表即可
計算扣除的增值稅進(jìn)項稅額填在增值稅申報表哪里呢?
答: 增值稅申報表的附表二里面填寫。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 我這個季度的的含稅銷售額未超過9萬元,是不需要繳納增值稅的,那么我是把含稅額填在附列資料的哪一欄呢?是“7”嗎?
填報增值稅一般納稅人申報表時,少填進(jìn)項,多交了增值稅,怎么辦
討論
老師,我問下上個月有進(jìn)項稅沒有加計抵減,這個月要是補記的話,增值稅申報表四 本期發(fā)生額是不是寫這個月和上個月兩個月加計抵減的合計數(shù)啊
老師:就是去年有認(rèn)證的專票沒有全部入賬,目前還是在有效期內(nèi)的發(fā)票,但是這樣就造成了增值稅申報表上的進(jìn)項稅金額與賬上的進(jìn)項稅金額不一致,這該怎么處理呢?是否需要與申報表一致?
老師: 您好! 因我單位財務(wù)突然離職,應(yīng)急臨時找了財務(wù),這次7月份申報是,發(fā)現(xiàn)那離職的財務(wù)在5月份申報時漏報了用于外銷購進(jìn)的貨物,進(jìn)項稅沒有填寫,后來財務(wù)去稅局說明情況后,申請5月份增值稅申報表更正申報,稅局要我們寫情況說明,請問老師這情況說明怎么寫?謝謝您指點一下。謝謝!
符合條件的加計抵減進(jìn)項稅填在增值稅申報表的哪里?這個和會計賬上的進(jìn)項稅不一致可以嗎?
李霞老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2022-02-09 19:37
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2022-02-09 19:39
李霞老師 解答
2022-02-09 19:39
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2022-02-09 19:46
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李霞老師 解答
2022-02-09 21:08