
上一年度開出去的專票,對方沒有抵扣,2月做的紅字沖回,又新開的票,這個月在新網申報時需要怎么填寫
答: 您好,直接按對沖后的銷售額填報即可。
上月開出的一張專票對方說單位不對,需要重開,還未抵扣,這種情況的話需要開紅字,對方需要給我們提供什么?上月開的有問題的票需要退給我們么
答: 您好!要退的。可以不用提供什么。給發(fā)票就行了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果收到了紅字專票,在填申報表時是直接在申報抵扣的進項中抵減,還是要填到進項稅額轉出紅字專用發(fā)票通知單注明的進項中填例,而申報抵扣的進項稅額中不包含紅字票的數(shù)額?
答: 填寫申報表主表進項稅額轉出
您好老師,我是銷售方,18年12月份開出一張專票,對方沒有抵扣認證,這個我可以直接作為銷售方自己開紅字信息表,然后開出紅字票這樣操作嗎
老師好,購貨方上月已抵扣了開錯稅率的專票,本月開了紅字申請表,我方準備開紅字專票和藍字專票。我想問一下,除了藍字專票的抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)要給對方,紅字專票需要給對方嗎?
我司17年開出5月開出一張專票,對方未進行抵扣,抵扣聯(lián)丟失,現(xiàn)我開紅字信息表進行沖紅,會有稅務風險嗎?


迪 追問
2017-03-11 13:47
王雁鳴老師 解答
2017-03-11 13:36
王雁鳴老師 解答
2017-03-11 13:44
王雁鳴老師 解答
2017-03-11 13:48