
我當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)出增值稅專票,但是收到了專票,是不是要把收到的部分勾選,然后呢
答: 你好; 可以暫時(shí)不勾選。 你掛待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面 。等著有稅做抵扣也行的??
1. 陜西**商貿(mào)有限公司一般納稅人,3月份開(kāi)出 4 張票 1,增值稅專票 65000 元2,增值稅普票 32000 元 3.增值稅專票 325000 4,增值稅專票 12500 。當(dāng)月月份收到了3張發(fā)票,增值稅普通發(fā)票 7500g元,代開(kāi)增值稅專票235000,增值稅專票 175000.計(jì)算 4月份報(bào)稅期一共要交多錢(qián)的稅款?
答: 你好,增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=(?65000%2B?32000%2B?325000%2B?12500)/1.13*13%—(235000/1.03*3%%2B175000/1.13*13%)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
開(kāi)出的普票的增值稅6個(gè)點(diǎn),可以用收到的專用發(fā)票增值稅抵扣么?
答: 你好,可以用收到的專用發(fā)票抵扣普通發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的

