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賢惠的大門
于2022-02-09 09:29 發布 ??489次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-02-09 09:30
借主營業務收入貸應收賬款
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20年應收賬款余額,做平分錄求解,已查明原因是給對方多開的發票
答: 你好! 建議轉入營業外支出處理。
客戶之前預付了兩次共20000元,我開了100000元發票過去,還有款項沒有支付,我之前收到預付款時記在應收賬款的貸方,請問現在開了發票過去要怎么記分錄?
答: 您好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
三方摸賬,用車子抵我們的貨款,現在車子已開回來在公司,購車發票也開給我公司,現在我們要沖減應收賬款,這筆分錄怎么做?
答: 借固定資產進項貸應收賬款。
內賬,20年應收賬款余額做平的分錄,原因是給對方多開的發票
討論
老師,我公司臨時拆借給別人公司的借款分錄怎么做?用其它應收款還是應收賬款?
17年有4筆應收款項,金額共2萬,剛催收的時候還能找到對方,到18年,已找不到對方聯系不上了。請問下,這4筆總金額2萬的應收賬款,賬務上我應該怎么處理?具體的分錄是如何?
收到一張承兌12240作為貨款,找現金240。但是發票還未開。這個分錄是不是這么寫的,借應收票據貸應收賬款和現金
老師您好,請問跨年度的應收賬款入錯賬了要怎么調整?如原本是收客戶的押金錯記應收款了,并且記入應收后客戶的賬款結清,現在要恢復應收改押金收款,這調整分錄怎么做?
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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