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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經濟師

2017-03-10 10:48

書上是這么寫的 我按著書上的思路走知道是對的 但是我這么理解錯在了哪里呢 很糾結

C.RONALDO 追問

2017-03-10 10:54

那購貨方買了東西做的分錄不是 借 存貨 借應交增值稅進項 貸 銀行存款么? 購貨方用銀行存款支付了貨物的錢和增值稅給銷售方 那銷售方拿到這筆增值稅的錢怎么辦

C.RONALDO 追問

2017-03-10 11:12

是不是銷售方最后相當于一分錢沒有交增值稅

笑笑老師 解答

2017-03-10 10:39

您好,哪有那么復雜,顧名思義了,增值稅就是增值那部分交稅,購進100,售出200,增值稅200-100,就只針對這100交17元的增值稅。

笑笑老師 解答

2017-03-10 10:50

您好,第二個代購貨方扣繳的進項,這個理解錯了,是您要交的,不是代人家交的。

笑笑老師 解答

2017-03-10 10:58

您好,這部分就是用來交稅的

笑笑老師 解答

2017-03-10 11:17

您好,只能說增值稅是價外稅了,也相當于代收代扣了。

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相關問題討論
您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
同學你好 是的,是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
業務1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅29000 貸應交稅費未交增值稅29000
2022-10-03 17:11:22
你好,學員,可以的,按照余額結轉的
2022-02-28 22:46:07
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