
計(jì)提的增值稅是7303.26,結(jié)果可能是申報(bào)的時(shí)候小數(shù)點(diǎn)沒有湊好,實(shí)際銀行扣的是7303.25,跟計(jì)提的相差0.01,這樣跟計(jì)提的賬就不平了,怎么辦呢?
答: 相差的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問老師:實(shí)際交的增值稅比計(jì)提的增值稅多0.01,小數(shù)點(diǎn)誤差原因?qū)е拢~上該怎么記呢?
答: 你好,借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,填寫收入后與實(shí)際開票增值稅有小數(shù)點(diǎn)差額怎么辦?填哪里
答: 同學(xué)你好,報(bào)稅差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支


吳月柳 解答
2017-03-10 10:19
吳月柳 解答
2017-03-10 10:47