
(2021年12月-2022年5月)6個月房租費:2021年12月20日銀行付50000元,現金付10000元,分錄,借:應付賬款-房租60000貸:銀行存款50000 庫存現金10000 后期每月分攤:借:管理費用-房租10000 貸:應付賬款-房租10000.請問分錄這么寫,對嗎?
答: 你好,對的是的,是這么做的。
您好老師,我要調整下去年的賬,然后今年怎樣做賬務處理。。有兩筆,一筆是:借:應付賬款(A公司)貸:銀行存款。其中A公司標錯了。 第二筆是:借:管理費用,貸:庫存現金。 正確的應該是:借:應付賬款(B公司)貸:銀行存款。 借:管理費用-辦公費,貸:應付賬款(B公司)
答: 同學,你好 1.第一筆 借應付賬款-B公司 貸應付賬款-A公司 2.第二筆 借庫存現金 貸應付賬款-B公司
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們企業之前有些費用票走的對公 應該是借:管理費用 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 會過渡一下這個公司名稱 但是我當時走對公的費用票沒有核對,直接做的是借:管理費用 貸:庫存現金 直接付款借:應付賬款 貸:銀行存款 導致現在應付賬款是負的 我現在想讓應付賬款平賬 是不是可以做一筆調整付款方式借:庫存現金 貸:應付賬款 我不知道這樣做對不對
答: 你好,可以這么做的。
經濟合作社收到財政局的撥款,該筆款項付人工費,用現金付款。會計分錄:借:銀行存款 貸:專項應付款 借:庫存現金 貸:銀行存款 借:專項應付款 貸:管理費用 借:管理費用 貸:庫存現金,這樣可以么?
公司給員工支付的體檢費用怎么入賬?1.借:管理費用-員工體檢貸:應付職工薪酬-福利費用付款:借:應付職工薪酬-福利費用貸:銀行存款/庫存現金還是可以直接2.借:管理費用-福利費貸:銀行存款/庫存現金
去年有付一個預付款:借:預付賬款 貸:銀行存款 。后來收到票時錯記成:管理費用 ,貸:庫存現金 這樣子變成了,有一個預付一直掛著。(已跨年)現在要沖的分錄要怎么寫:?
公司員工聚餐,我在網上查的是 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現金(銀行存款) 還是直接借:管理費用-福利費 貸:庫存現金(銀行存款)


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2022-01-28 10:10
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