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初夏
于2022-01-27 16:53 發布 ??1766次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-01-27 16:53
你好,既然是當月的房租,怎么貸方是預付賬款科目呢
初夏 追問
2022-01-27 16:56
我之前已經預付了,借:預付賬款-租金,貸:銀行存款,所以歸屬哪個月的,我就在哪個月做:借:管理費用-房租 貸:預付賬款-租金,只是摘要不知道怎么寫
鄒老師 解答
你好,摘要如何寫沒有統一規定,能簡明扼要描述業務發生情況就可以的。比如可以是:攤銷租金
2022-01-27 16:58
我2021.6錄了一筆支付6-8月的租金6000,能不能這樣寫分錄,借:預付賬款 4000 、管理費用-租金2000,貸:銀行存款6000
2022-01-27 16:59
你好,支付租金的時候,有取得相應發票嗎?
2022-01-27 17:00
對方開有發票的
你好,既然有開具發票,就不需要通過預付賬款 核算,而是需要通過 長期待攤費用 科目核算才是的
發票是按一季度開的
2022-01-27 17:01
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
2022-01-27 17:05
方法一、①預付時,借:長期待攤費用 -租金 6000貸:銀行存款6000 ②當月分攤時,借:管理費用-租金2000 貸:長期造反費用-租金 2000 ;方法二、借:管理費用-租金 2000,長期待攤費用4000,貸:銀行存款 6000,以上兩個方法哪個對的?還有他們的摘要怎么寫
2022-01-27 17:11
你好,兩種都對。請看圖片,注意科目的準確性預付的時候,摘要可以是:預付3個月租金攤銷的時候,摘要可以是:攤銷租金
2022-01-27 17:29
長期待攤費用我百度了一下,好像是一年以上的才用這個科目,還有,計提租金的話,怎么做分錄,請老師指點,謝謝
2022-01-27 17:31
你好,沒有了待攤費用科目,發生了需要攤銷的支出即使低于1年,也是通過長期待攤費用科目核算的。計提租金的話,分錄是,借:管理費用等科目,貸:其他應付款等科目
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老師好,請問預充電費是直接做管理費用,還是做預付賬款
答: ?你好;? 借預付賬款貸銀行存款 ; 按照實際消費的電費做 :借管理費用-電費貸預付賬款??
企業一般支付的款項沒有開發票是走管理費用還是預付賬款?
答: 您好, 以后也不能取得發票,您就可以直接記費用匯算清繳調整就可以,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,有一筆憑證做錯了,本來應該是借,管理費用,貸,預付賬款,我記了 借:管理費用,貸現金,該怎么調整呢
答: 你好,借庫存現金 貸預付賬款
窗簾發票10000 預付賬款5000 借預付 5k 貸銀存5k 當月要轉管理費用嗎?這5000
討論
老師 他這個賬務處理借方為什么不走管理費用電費 而是走預付賬款呢
暫估是的分錄是借 管理費用 貸 預付賬款嗎?
老師,我上月把預付賬款做成了管理費用,發票這個月還是沒到,要怎么調整?
老師收到積分是借預付賬款 貸管理費用。消費積分是借管理費用,貸預付賬款。用預付賬款這個科目怎么理解
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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初夏 追問
2022-01-27 16:56
鄒老師 解答
2022-01-27 16:56
初夏 追問
2022-01-27 16:58
鄒老師 解答
2022-01-27 16:59
初夏 追問
2022-01-27 17:00
鄒老師 解答
2022-01-27 17:00
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2022-01-27 17:00
鄒老師 解答
2022-01-27 17:01
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2022-01-27 17:05
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2022-01-27 17:11
初夏 追問
2022-01-27 17:29
鄒老師 解答
2022-01-27 17:31