
請問老師,我們代廠家支付一筆賠償款給客戶,先由經(jīng)銷商自行墊付,后期又開票才能拿回這筆賠款,請問老師,如何賬務(wù)處理老師回復(fù),你好,代廠家支付一筆賠償款給客戶,借 其他應(yīng)收款貸 銀行存款后面收錢的時候,借 銀行存款貸 其他應(yīng)收款但是在開票的時候那個稅金如何處理呢
答: 您好,誰給誰開票呢?
請問老師,我們代廠家支付一筆賠償款給客戶,先由經(jīng)銷商自行墊付,后期又開票才能拿回這筆賠款,請問老師,如何賬務(wù)處理 老師回復(fù),你好,代廠家支付一筆賠償款給客戶, 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 后面收錢的時候, 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 但是在開票的時候那個稅金如何處理呢?我們給廠家開票
答: 您好。稅金的話放應(yīng)交稅費里面
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如下面這個往來款5.28億的母公司與子公司之間的往來款:母公司:借:銀行存款5.28億 貸: 其他應(yīng)付款 –集團內(nèi)部往來-一般往來 5.28億 子公司 借:其他應(yīng)收款-集團內(nèi)部往來-一般往來 5.28億 貸:銀行存款 5.28億 這個抵消分錄應(yīng)該怎么編制
答: 同學(xué)你好,抵消分錄,借:其他應(yīng)收款,5.28億元,貸:其他應(yīng)付款,5.28億元。

