每個(gè)月是按照開票金額做收入,但是幾乎每個(gè)月都會(huì)做成虧損,老板又不想多交稅費(fèi),要怎么做呢,才不會(huì)被稅務(wù)說,是酒店行業(yè),這個(gè)月的開票金額是320000多點(diǎn),員工有90多人,就單員工工資來說就十四萬(已經(jīng)按低工資算了,),水電燃?xì)赓M(fèi)是按進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的,一個(gè)月下來有10幾萬,然后其他的菜品成本等,每個(gè)月下來是虧損
judina
于2017-03-09 15:11 發(fā)布 ??1095次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-03-09 15:13
但是老板不想多繳納稅費(fèi)呢?要如何合理避稅呢?
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你好,需要根據(jù)你單位的員工人數(shù),耗用的水電情況,適當(dāng)申報(bào)收入的
2017-03-09 15:12:51

http://www.qmyseed.com/news-zhichang/detail_57016.html
您好您看看上方鏈接哦。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 就是留抵 可在以后各期抵扣 不用賬務(wù)處理
2019-06-25 10:46:29

同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-05-04 12:16:00

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 是將待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額從借方轉(zhuǎn)到貸方
2019-05-07 17:39:16

1.兩個(gè)都掛應(yīng)交稅費(fèi);一個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;另外一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
2.待抵扣進(jìn)項(xiàng)的意思是暫時(shí)在當(dāng)期不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅;等需要抵扣時(shí),再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅里面;不存在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入待抵扣。
2019-02-28 13:56:40
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鄒老師 解答
2017-03-09 15:12
鄒老師 解答
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