
老師我想請(qǐng)問一下,我們的進(jìn)口貨物的海關(guān)增值稅是9%,銷售肉質(zhì)品的進(jìn)項(xiàng)稅額也是9%,按照這樣來說的話我們其實(shí)也就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)出來的部分才需要交稅,正常的話是不會(huì)產(chǎn)生留底稅額的對(duì)嗎
答: 你好,你要是稅率都是9%,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就不會(huì)留底的
老師好 增值稅填報(bào)加計(jì)抵減是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額抵減還是 以前的留底稅額合計(jì)抵減
答: 你好是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額抵減 但是要是說之前就可以享受沒有享受到也可以這個(gè)合計(jì)去抵減,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
撤單重報(bào)后出現(xiàn)這個(gè),是什么原因?我剛開始的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅額輸錯(cuò)了,現(xiàn)在我改正了,和國稅系統(tǒng)里的期末留底稅額已對(duì)到了,但是不能導(dǎo)入,什么原因?
答: 你好,你是不是已經(jīng)發(fā)送了一次報(bào)表?你撤銷是到稅局撤的嗎?

