
本年進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,沒有抵扣完。今年只交了1千元的稅金。去年繳納17千元稅金。統(tǒng)計(jì)局說稅金及附加與上年相比變動(dòng)較大,讓寫澄清說明我沒要怎么寫
答: 你好,可以根據(jù)公司情況說明,為什么產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額留底很多,比如業(yè)務(wù)銷售原因和疫情,經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響等
老師,我想問下做內(nèi)賬進(jìn)項(xiàng)稅額跟銷項(xiàng)稅額怎樣處理比較好,可以直接入稅金及附加嗎。比如進(jìn)項(xiàng)5萬銷項(xiàng)15萬,其中差額是10萬要繳納的稅額。
答: 內(nèi)賬處理方式是一樣的。要和票據(jù)一致。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每個(gè)月計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)稅額怎樣轉(zhuǎn)到稅金及附加。但是我怎么感覺轉(zhuǎn)不過去啊。
答: 你好,這個(gè)是誰在教你做呢?正常增值稅是不用轉(zhuǎn)入稅金及附加的
我銷項(xiàng)稅額是800元,進(jìn)項(xiàng)稅額是300元,不考慮其他稅費(fèi),附加稅是800×12% 還是(800-300)*12%
你好 老師 我想問下銷項(xiàng)稅額為15萬,進(jìn)項(xiàng)稅額為12萬,那附加稅是按照15萬來算還是按15-12=3萬來算?
老師,這個(gè)月只認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有銷項(xiàng)稅額,不用計(jì)提附加稅把
老師 進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額少200。那是不是就是繳200的稅金+附加稅。。不是200*13%吧。對嗎急


華 追問
2022-01-22 17:38
小小霞老師 解答
2022-01-22 17:59
華 追問
2022-01-22 18:01
小小霞老師 解答
2022-01-22 19:23