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我向北望
于2017-03-09 09:25 發布 ??806次瀏覽
笑笑老師
職稱: 中級會計師,稅務師,經濟師
2017-03-09 09:36
老師,我記得好像企業開始生產經營的年度才能算為開始計算企業損益的年度,我們還在籌建期沒有開始經營沒有任何收入,這樣的話17年的利潤彌補16的虧損可以嗎
我向北望 追問
2017-03-09 10:31
老師,會計把發生的各項費用沒有入到籌辦費明細科目,直接入到各項費用最后結轉為未分配利潤了。您的意思是這部分可以按虧損在2017年所得稅匯算時一次性扣除啦?
笑笑老師 解答
2017-03-09 09:28
您好,應該是17年的利潤彌補16的虧損
2017-03-09 09:50
您好,2016開始生產經營,由于2016年不計算虧損,按規定籌辦費在2017年一次性扣除或是作為長期待攤費用分期扣除,因此有效彌補期就往后推遲。
2017-03-09 10:36
您好,是的
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匯算清繳期間補繳上年企業所得稅調整期初未分配利潤嗎?
答: 你好,不調整期初,影響期末未分配利潤的
一月繳納的企業所得稅,在做匯算清繳時,影響未分配利潤嗎
答: 你好 本年繳納的企業所得稅不影響去年的利潤分配?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
企業匯算清繳 是只有企業所得稅 匯算清繳嗎
答: 你好,還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
小規模公司,去年年底未分配利潤,今年企業所得稅匯算清繳補款300,會計分錄怎么寫
討論
企業2021年都是零申報,這個月拿了2張去年11月的汽油票,我給他入賬了,科目錄到了未分配利潤里面,那企業所得稅匯算清繳該怎么填?。?021年報的財務報表要根據我現在錄進去的數據來填嗎?
請問老師,我19年兩筆費用忘記計提,一筆是印花稅,一筆是工資,我在20年1月份的時候補計提,直接調整未分配利潤,那么請問我現在做19企業所得稅匯算清繳的時候工資要怎么填寫!是按照我20年調整后的金額填寫嗎?那這樣工資薪資那張表會計上的賬載金額是要填調整后的金額嗎?還有就是19年公司有購入一輛汽車固定資產,但是后面過幾個月后又以二手車的形式出售出去,那么我那個折舊那張表累計折舊金額直接填寫去年折舊的那幾個月嗎?還是還需要另外填寫?
公司2016年8月底成立,成立后一直沒有賬務,12月開始籌建發生各項費用80000元,期末利潤總額未分配利潤結轉為-80000元。做2016年度企業所得稅匯算清繳能把80000作為虧損結轉至2017年彌補2017年度的所得嗎?記得好像企業開始生產經營的年度才能算為開始計算企業損益的年度,這樣這八萬是不是不能計算為當期的虧損?。磕敲?016年企業所得稅匯算應該把這八萬作為虧損么?
老師好!每年企業所得稅匯算清繳后,申報表上的未分配利潤與金碟系統里面的報表利潤不一致的(因為匯算清繳有調增的項目),需要在金碟系統里面做憑證調成一致嗎?
笑笑老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,經濟師
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我向北望 追問
2017-03-09 10:31
笑笑老師 解答
2017-03-09 09:28
笑笑老師 解答
2017-03-09 09:50
笑笑老師 解答
2017-03-09 10:36