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忘川聽水
于2017-03-08 11:43 發布 ??1486次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-03-08 11:46
還是只能做分錄: 借:銀行存款 1000 貸主營業收入 970.88 應交稅金-應交增值稅 29.12
宋生老師 解答
2017-03-08 11:45
您好!是的。 可以做。
2017-03-08 11:49
你好!第二個分錄是對的。
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公司去稅局發票,賬務上我這么處理對不對,發票:借 :應收 貸:主營業務收入 應交增值稅計提營業稅金及附加:借:營業稅金及附加 貸:附加稅銀行代扣稅金時:借:附加稅 增值稅 貸:銀行存款
答: 您編制的分錄正確。
營改增后其他業務營業稅金及附加計稅基礎是否與主營業務營業稅金及附加不分,也為增值稅了
答: 你好,就是以實際繳納的增值稅,消費稅為計稅依據
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為什么增值稅不計入主營業務稅金及附加?
答: 增值稅屬于價外稅,并不構成bai企業的收入,不影響損益金額。所以不反映在利潤(損益)表中
現在都是增值稅普票。比如一張1000的發票可以做分錄如下嗎: 計算收入 借銀行存款1000 貸主營業務收入1000 計提增值稅 借主營業務稅金及附加 29.12 貸應交稅金-增值稅29.12
討論
老師 主營業務稅金及附加同營業稅金及附加一樣嗎,計提主營業務水機及附加什么意思呀
利潤表中“主營業務稅金及附加”里是填增值稅+附加稅嗎?
主營業務稅金及附加,稅金及附加,營業稅金及附加的區別
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 286273 個
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宋生老師 解答
2017-03-08 11:45
宋生老師 解答
2017-03-08 11:49