
老師,我們這都是每月29號報銷當月費用,4 5月份的時候技術(shù)部人員報銷的材料,我當時都做費用了,現(xiàn)在到貨了,要入庫,我怎么調(diào)出來做成原材料入庫。具體怎么弄。
答: 你之前做啥,借xx費用 負數(shù) 貸其他應(yīng)付款負數(shù),之后重新做
老師,我們單位買原材料沒有票,個人那買的,原材料已經(jīng)入庫,沒票可以報銷嗎?還有出庫領(lǐng)用時,原料可以走費用嗎?
答: 你好。您好,正常領(lǐng)用做費用可以 沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
就是同事報銷原材料采購的單子 在他報銷的時候原來的那幾筆款我是直接就入原材料把原材料入庫單放在下面嗎 還是分開處理
答: 你好!可以不用分開處理的了。


悟 追問
2022-01-19 16:23
玲老師 解答
2022-01-19 16:31
悟 追問
2022-01-19 16:38
玲老師 解答
2022-01-19 16:50