
以前有一筆管理費(fèi)用誤入固定資產(chǎn) 并提了折舊怎么做分錄
答: 你好,是今年的嗎?借管理費(fèi)用,貸固定資產(chǎn), 借累計(jì)折舊,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
去年我在做內(nèi)賬的時(shí)候,把固定資產(chǎn)直接記入管理費(fèi)用。今年做賬的時(shí)候,想在賬套上列出去年的固定資產(chǎn)來,不知道怎樣做分錄調(diào)整?并且想問一下,做內(nèi)賬時(shí),固定資產(chǎn)一次性折舊進(jìn)費(fèi)用,不分期提折舊,是否更能真實(shí)反映企業(yè)情況?
答: 這個(gè)可以,這個(gè)內(nèi)賬可以不用調(diào)這個(gè)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
當(dāng)時(shí)我同事在3月份直接將購(gòu)入的固定資產(chǎn)做成管理費(fèi)用了,現(xiàn)將之前憑證沖紅,然后在重錄固定資產(chǎn), 相當(dāng)月現(xiàn)在需要補(bǔ)計(jì)提3個(gè)月的,然后錄入固定資產(chǎn),怎樣做分錄,感謝!
答: 借制造費(fèi)用等科目 貸累計(jì)折舊

