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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-19 12:14

你好,免抵稅額是沒有分錄的,也不用計提的
應交稅費一應交增值稅一出口退稅明細有余額.

泮婉琴 追問

2022-01-19 12:18

這張表的分錄不是這樣做嗎

張壹老師 解答

2022-01-19 12:34

你好,免抵稅額是計提附加稅。

泮婉琴 追問

2022-01-19 12:39

這個計提分錄怎么寫

張壹老師 解答

2022-01-19 13:12

計提出口退稅

借:其他應收款-出口退稅
貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅
計提免抵稅額附加稅

借:稅金及附加免抵額*12%貸:應交稅費-應交城市建設維護稅免抵額*7%
應交稅費-應交教育附加免抵額*3%
應交稅費-應交地方教育附加免抵額*2%

張壹老師 解答

2022-01-19 13:12

計提出口退稅

借:其他應收款-出口退稅
貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅


計提免抵稅額附加稅
借:稅金及附加免抵額*12%
貸:應交稅費-應交城市建設維護稅免抵額*7%
應交稅費-應交教育附加免抵額*3%
應交稅費-應交地方教育附加免抵額*2%

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借:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 同時做以下的結轉處理 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 這個是年末做結轉分錄,結平這個科目的分錄
2019-12-25 17:48:14
你好,免抵稅額是沒有分錄的,也不用計提的 應交稅費一應交增值稅一出口退稅明細有余額.
2022-01-19 12:14:46
是的,通過其他應收款,記錄退稅金額
2017-09-13 21:51:38
你好,是的,
2020-03-14 17:06:28
同學你好 是的,第三條和第四條的“應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅”數據是同一個。 在免抵退稅的會計處理中,這個科目是用來記錄與出口退稅相關的稅額變動的。具體來說: 1.在計算應退稅額時(即第三條),企業預計會收到一定金額的退稅款,因此將這部分金額記入“其他應收款 - 出口退稅”的借方,同時將該金額從“應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅”的貸方轉出,表示這部分稅額企業已經預計會收到退稅,不再需要繳納。 2.在計算免抵稅額時(即第四條),企業利用出口貨物的退稅額來抵減內銷貨物的應納稅額。這部分免抵稅額也是通過“應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅”科目來處理的,但是方向相反。企業將這部分免抵稅額記入“應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內銷的應納稅額”的借方,同時從“應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅”的貸方轉出,表示企業已經利用出口退稅額來抵減了內銷貨物的應納稅額。 因此,雖然這兩個分錄都涉及到了“應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅”這個科目,但是它們所表達的經濟含義和用途是不同的。在第三條中,該科目用于記錄預計會收到的退稅款;在第四條中,該科目則用于記錄已經用于抵減內銷貨物應納稅額的退稅額。
2024-05-22 14:36:16
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