
做11月份增值稅更正申報,一張收到的代開專票做留抵,在本期進項稅額明細里,應該填在哪里?12月份增值稅也沒有抵扣,是不是也得在本期進項稅額明細里也得填和11月一樣?
答: 您好 請問有沒有勾選認證?
一張銷項增值稅專用發票 ,一張進項增值稅專用發票,倆張票稅額一樣。零申報嗎
答: 你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個例題二為什么我開了專票,我這樣一個平銷返利的行為,對我交多少增值稅是沒有影響的,沒有開專票,我的增值稅會多交。 那難道說實物返利實際沒有沖減進項稅額嗎?
答: 你好,是的,返利只要是不開紅字發票就不影響進項


宋京 追問
2022-01-16 17:53
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2022-01-16 17:54
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2022-01-16 19:35