
老師,你好,我開專票繳了增值稅款162.83,實際銀行扣款162.82,賬本上差了0.01,怎么辦呢?
答: 賬上補做0.01元的稅款。 借:應交稅費——應交增值稅0.01 貸:管理費用——其他0.01
增值稅專用發票,開票金額比實際付款金額大。怎么做賬,如何報稅
答: 同學你好,一般情況下,如果是采購,借:庫存商品等科目,應交稅費-應交增值稅-進項,財務費用-現金折扣,負數,貸:銀行存款等科目,如果是銷售,借:銀行存款,財務費用-現金折扣,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。報稅時,按專用發票的稅額申報即可。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅交舊驗舊表中,開票金額和稅款是不是填增值稅專用發票匯總表中的實際銷售金額和實際銷項稅額?
答: 你好,是的


現代的手鏈 追問
2022-01-16 17:06
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2022-01-16 17:06
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2022-01-16 18:10