我們是建筑勞務公司,對方代開員工工資,我們公司給 問
你好,他們代開員工工資發(fā)票給你們了是嗎 答
老師,您好,這題外購的液體鹽扣除金額為什么不是130 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問這個月開具了跨市區(qū)建筑服務發(fā)票,預繳稅款是 問
您好,開具發(fā)票的當月不預繳稅款,需要在下一個自然月進行預繳。 答
老師,您好關于這個軟件企業(yè)的職工培訓費,這個就直 問
您好,是的, 這個是單獨算的,而且可以全額抵扣 答
老師,問下廢品站賬務處理,想問下反向開票,然后轉賬 問
反向開票,然后轉賬給個人,沒有涉稅風險 答

如果上個月管理費用明細科目?分錄怎么做?錄入有誤,那么這個月可以紅沖管理費用嗎,管理費用不是月末結轉嗎,這個月如果紅沖可以嗎?結轉那筆也要沖紅嗎
答: 你好,可以的,月末需要結轉本年利潤。需要結轉。
購買世紀中稅網申系統(tǒng)分錄?管理費用明細科目是什么?
答: 辦公費吧
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們5月繳納的5-8月的我物業(yè)費,當時我直接計入到5月的管理費用里了,現(xiàn)在想調整一下分錄,用別的科目過一下,然后分開攤銷計入每月的期間損益里,我怎么做?
答: 借預付借管理費用負數(shù) 按月借管理費用貸預付


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2017-03-07 09:00
袁老師 解答
2017-03-07 08:54
袁老師 解答
2017-03-07 08:59
袁老師 解答
2017-03-07 09:02