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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-07 10:01

1、沒明白,那即征即退的的退稅款 用于擴(kuò)大再生產(chǎn)的話 那在計(jì)算所得稅的時(shí)候要不要調(diào)增。 
2、上次我問過即征即退并用于擴(kuò)大在生產(chǎn)時(shí)的 會(huì)計(jì)分錄到底應(yīng)該怎么做。當(dāng)時(shí)老師說:借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)交稅費(fèi),收到借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款;,專門立項(xiàng)獨(dú)立核算,借:管理費(fèi)用--研發(fā)費(fèi)--工資,貸:銀行存款 
可是在銷售發(fā)生時(shí)我已經(jīng)計(jì)提了銷項(xiàng)稅,分錄如下:借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅  
這個(gè)時(shí)候應(yīng)繳稅費(fèi)已經(jīng)是貸方了 在怎么做 借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)

萬(wàn)事如意 追問

2017-03-07 10:33

老師 不對(duì)啊  這個(gè)樣的 那不就變成征稅收入了么  按照財(cái)稅2011年100號(hào)文來(lái)看 我銷售的軟件 增值稅即征即退的的那部分專門用于軟件產(chǎn)品研發(fā)和擴(kuò)大再生產(chǎn)時(shí) 可以做為不征稅收入么  但是結(jié)合財(cái)稅2011年70號(hào)文的話 是不是就沒什么用了 因?yàn)槭杖氩徽鞫惲?nbsp;但是支出形成的費(fèi)用 也不能稅前扣除了

宋生老師 解答

2017-03-07 09:24

您好!你這個(gè)即征即退不屬于不征稅收入。

宋生老師 解答

2017-03-07 10:04

您好!1,不需要。2你做的跟他做的實(shí)際上是一樣。 
一、根據(jù)正常銷售,確認(rèn)收入 
借:銀行存款或應(yīng)收賬款 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
二、繳納增值稅時(shí) 
本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸:銀行存款 
三、計(jì)提應(yīng)收的增值稅返還 
借:其他應(yīng)收款 
貸:營(yíng)業(yè)外收入——政府補(bǔ)助 
四、收到增值稅返還 
借:銀行存款 
貸:其他應(yīng)收款

宋生老師 解答

2017-03-07 10:56

您好!實(shí)際上你收到的時(shí)候,是應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,因?yàn)樵诙惥值姆矫婵紤],你都還沒用,不能確定是不是不征稅收入。你以后用的時(shí)候再確認(rèn)為不征稅收入的。

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