
老師好,我司辦理相關許可證共2000元,之前需要預付1000元,我是這樣做賬的(借:預付賬款-公司¥1000 貸:銀行存款-銀行¥1000),現在付了尾款1000且收到的發票是普通發票,如何做賬務處理才會平賬?
答: 您好 借:管理費用 貸:銀行存款1000 貸:預付賬款1000
16年12月份 沒有抵扣認證的電費 發票,怎么做賬務處理呢? 銀行存款已經交完 當時的賬務處理 是借:預付賬款 貸:銀行存款
答: 借;制造費用等科目 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;預付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,開的電子發票不征稅普通發票預付充值卡,可以這樣做嗎 贈送客戶用的嗎 借 管理費用-業務招待費,貸 預付賬款_預付卡 借 預付賬款 貸 銀行存款類
答: 你好,可以這樣做賬的。


眠襲 追問
2022-01-15 15:17
思頓喬老師 解答
2022-01-15 15:23
思頓喬老師 解答
2022-01-15 19:14