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春花秋實
于2022-01-15 08:49 發布 ??1496次瀏覽
丁小丁老師
職稱: 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
2022-01-15 08:55
您好!這個沒涉及到所得稅費用呀,都是通過以前年度損益調整科目的
春花秋實 追問
2022-01-15 08:56
老師您好!也就是說以前年度增加的所得稅不通過“所得稅費用”科目?
丁小丁老師 解答
2022-01-15 09:03
您好!要通過這個科目,所以您的處理是沒問題的哦
2022-01-15 09:07
老師您好!要補交上年度的企業所得稅應該怎么做分錄?通過以前年度損益調整科目來核算,就用不到所得稅費用科目了是嗎?
2022-01-15 09:09
用這個科目,補交時借:應交稅費貸:銀行存款補交時不影響損益的
2022-01-15 09:13
老師,計提時結合我發的第一條消息應該怎么做分錄呢?按我上面做的有沒有問題?我就是對“企業所得稅費用”這個科目在賬面上并沒有增加上年度增加的所得稅費用514.15元,這樣有沒有什么問題?
2022-01-15 09:15
您好!您不是做了這個分錄了么借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅你做了的呀
2022-01-15 09:27
是做了,也就是說做了這個分錄,就不需要通過企業所得稅費用這個科目來核算了,但是在賬上企業所得稅費用這個科目就會少一筆514.15元
2022-01-15 09:54
您好!是的,這個本來就是調賬,涉及損益的科目都用以前年度損益調整科目
2022-01-15 10:37
老師,那這樣在賬面上就不能體現企業所得稅費用的實繳總金額
2022-01-15 10:45
可以體現的,通過應交稅費來統計
2022-01-15 10:51
老師,應交稅費是可以體現出來,那這個企業所得稅費用科目與應交稅費——企業所得稅科目的金額就不一致了,有沒有什么問題呢?
2022-01-15 10:53
我現在做的是12月份的賬,12月的本年利潤科目要不要減去這個補交20年的所得稅費用514.15元呢?所得稅費用科目要不要結轉這個補交的514.15元呢?
2022-01-15 11:18
您好!沒什么問題的,以前年度損益調整科目本來就是要人為加進去的哦
2022-01-15 11:19
您好!今年的本年利潤不加,以前年度損益調整科目影響年初未分配利潤
2022-01-15 11:23
好的,非常感謝老師耐心解答
2022-01-15 11:29
不客氣的,滿意的話幫忙給個好評喲
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丁小丁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
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丁小丁老師 解答
2022-01-15 11:29