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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-13 14:52

借應交稅費應交增值稅
貸營業(yè)外收入。

活潑的冷風 追問

2022-01-13 14:54

如果是民間非營利組織,營業(yè)外收入對應計入哪里?

郭老師 解答

2022-01-13 14:57

你好在其他收入里面。

活潑的冷風 追問

2022-01-13 15:00

請老師盡快回復一下,謝謝

活潑的冷風 追問

2022-01-13 15:01

好的謝謝,那也需要計入收入計算企業(yè)所得稅是嗎?

郭老師 解答

2022-01-13 15:01

你好在其他收入里面已經(jīng)回復了,而且你開發(fā)票應該是免稅的吧。直接借銀行存款貸提供服務收入就可以。

活潑的冷風 追問

2022-01-13 15:02

開的發(fā)票不是免稅的,5%的房租發(fā)票

郭老師 解答

2022-01-13 15:04

你結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入里面。

活潑的冷風 追問

2022-01-13 15:04

還有服務費收入都是開的增值稅普通發(fā)票

郭老師 解答

2022-01-13 15:07

你好,結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入,你看到嗎?你有這個科目沒有?哦,你是民非組織會計制度嗎?

活潑的冷風 追問

2022-01-13 15:08

是的,有其他收入這個科目

活潑的冷風 追問

2022-01-13 15:09

明白了,謝謝

郭老師 解答

2022-01-13 15:10

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
借:應交稅費應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-05-19 07:49:04
借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
2019-11-01 15:12:57
第一步:確認應交稅費 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 因為小規(guī)模納稅人不需要核算銷項稅、進項稅等,因此可以直接計入應交稅費-應交增值稅。 第二步:確認稅金減免為營業(yè)外收入 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-12-09 18:33:59
您好 借:應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-城建稅 借:應交稅費-教育費附加 借:應交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款
2020-06-24 11:02:50
小規(guī)模納稅人增值稅會計分錄可根據(jù)各種收入和支出情況進行編制,一般可以分為三種: 1、貨物銷售及相關(guān)收入: 應當按增值稅的稅率編制應稅銷售收入分錄和應稅營業(yè)稅金及附加分錄;分錄主要是把收入直接分解到應稅銷售收入和應稅營業(yè)稅金及附加項目上。 2、購進貨物及相關(guān)支出: 應當按增值稅的稅率編制應交增值稅和應交營業(yè)稅金及附加分錄;分錄的主要內(nèi)容是把支出直接分解到應交增值稅和應交營業(yè)稅金及附加項目上。 3、應交增值稅及相關(guān)支出:應當按照實際應交的金額編制增值稅差額分錄,差額應交分錄和減免增值稅分錄;分錄主要是把支出直接分解到應交增值稅、應交增值稅差額、差額應交增值稅和減免增值稅項目上。 應用案例: 例如,某公司在某月實際支出了3500元增值稅,當月實際銷售收入僅有3000元,則應當編制增值稅差額分錄,其分錄如下: 應交增值稅 3500.00 應付賬款 3000.00 增值稅差額 500.00
2023-02-24 20:20:43
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