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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2022-01-12 19:44

你好,不可以抵扣的,你是簡易計稅

大意的黑米 追問

2022-01-12 19:46

異地預交3%及附加稅,企業所得稅,我們在當地還要交那些稅。

大意的黑米 追問

2022-01-12 20:02

異開地預交增值稅3%及附加稅,企業所得稅,我們在當地還要交多少

佟老師 解答

2022-01-12 21:32

?機構所在地申報繳納多少稅是嗎?

大意的黑米 追問

2022-01-12 23:16

是的啊,這個項目是老項目

佟老師 解答

2022-01-12 23:16

你要是簡易計稅,預繳跟實際稅率一樣,除非城建稅稅率會有差異

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相關問題討論
你好,不可以抵扣的,你是簡易計稅
2022-01-12 19:44:29
你好 借應交稅費 800 貸 主營業務收入800
2019-06-19 15:25:49
可以,這個不要緊,可以
2020-07-13 09:00:13
你好 一般納稅人1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2020-03-30 17:11:08
同學你好 根據發票調整就可以了
2021-07-13 09:52:30
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