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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經濟師

2017-03-03 17:24

老師還有一個問題我現在在期末結賬,我這個月沒有認證進項全是銷項的增值稅,那我月末結轉未交增值稅的時候直接就把銷項的數字結轉,那個已經貼票做到二月賬里但是沒有認證的進項票掛在了待抵扣當中,那這個結轉未交增值稅的時候考慮這個待抵扣部分嗎

懵懂的高山 追問

2017-03-03 17:29

我們單位的賬套里沒有您說的這個明細,我是在添加一個還是就在這個科目里掛著,反正3月就沖回來了

笑笑老師 解答

2017-03-03 16:59

您好: 
當時好像給您寫過了: 
應發未工資時: 
借:應付職工薪酬 
貸:其他應付款 
 
發工資時: 
借:其他應付款 
貸:銀行存款等 
 
其他交稅等都是一樣處理的。

笑笑老師 解答

2017-03-03 17:26

您好,這個放在待抵扣不合適,應該記入應交稅費-待認證進項稅額

笑笑老師 解答

2017-03-03 17:32

您好,應交稅費-待抵扣進項稅額不是用來核算您說的情況的。最好用待認證進項稅額來核算

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:銀行存款 貸:應交稅費--應交個人所得稅
2018-11-16 14:12:44
您好: 當時好像給您寫過了: 應發未工資時: 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 發工資時: 借:其他應付款 貸:銀行存款等 其他交稅等都是一樣處理的。
2017-03-03 16:59:25
社保是需要每個月都申報繳納的。按你們公司實際情況入賬
2020-07-01 12:01:27
你好 沒明白你的意思,是差額嗎? 列入營業外收支科目 調整
2019-11-02 12:06:39
你好,需要在這個月也計提社保相關的分錄,計提是權責發生制和什么時候繳納沒有關系的
2018-10-19 10:17:07
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