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簡單的燈泡
于2022-01-11 11:31 發布 ??563次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-01-11 11:32
那你把這個款項退還給法人就可以的
簡單的燈泡 追問
我是說這個業務怎么寫分錄呢
2022-01-11 11:33
是要把這個265作為營業外收入嗎?
辜老師 解答
2022-01-11 11:34
借:管理費用,貸:其他應付款借:銀行存款,貸:管理費用借:其他應付款,貸:銀行存款
2022-01-11 11:37
法人支付的時候沒有生成發票,只有付款憑證,可以這樣做嗎?
2022-01-11 11:38
可以的,可以這樣處理的
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金稅盤服務費發票怎么做會計分錄?
答: 借:管理費用--辦公費貸:銀行存款借:應交稅費貸:管理費用--辦公費
金稅盤服務費的分錄
答: 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
金稅盤服務費會計分錄?
答: 同學你好 支付 借,管理費用 貸,銀行存款 抵稅 借,應交稅費一應增一減免稅款 貸,管理費用;
老師,那個法人自己微信轉給金稅盤服務費265,后面這個發票未開出,因為金稅盤注銷了,金稅盤公司把這個服務費轉給公司公戶了,怎么做這個分錄呢?
討論
金稅盤服務費會計分錄
金稅盤服務費分錄怎么做
金稅盤技術服務費的分錄
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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2022-01-11 11:33
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