
去年申報表填寫錯誤,17年元月份也錯了,該怎么處理,之前會計申報表元月份填寫的是期初未繳稅額-5993.76,期末未繳稅額-5993.76正確的應(yīng)該是2017年元月份報表期初未繳稅額應(yīng)該為25926.24,本期已繳稅額25926.24,本期應(yīng)補(bǔ)退稅額為0,元月份沒開票
答: 到稅局去修改吧
老師,已在異地預(yù)繳的印花稅是不是在印花稅申報表里本期已繳稅額填寫?
答: 已在異地預(yù)繳的印花稅,在印花稅申報表里本期已繳稅額填寫
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
更正18年第四季度附加稅申報表里,本期已繳稅額為什么系統(tǒng)顯示未繳納不能填寫呢?
答: 填寫不了提示什么呢?

