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不胖到150不改名
于2017-03-03 09:28 發布 ??1068次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-03-03 09:46
對的,是這樣。
不胖到150不改名 追問
2017-03-03 10:25
。。。分錄也不用做??? 沒給錢呢,銀行賬戶余額也是零 為什么不用做呢?
2017-03-03 10:30
應收賬款也不用寫嗎?
鄒老師 解答
2017-03-03 09:32
你好,是注冊資本是欠著的吧
你好,不需要做賬務處理的
2017-03-03 10:26
你好,沒有任何變動,銀行沒有增加,實收資本也沒有增加
你好,不需要填寫的
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新辦的企業,投資的三個人資本公積是欠著的。分錄應該怎么做? 借資本公積某人 貸應收賬款某人? 是這樣嗎
答: 你好,是注冊資本是欠著的吧
因之前的應收跟出納的對不上,會計做的調應收的分錄是借:資本公積一其他資本,貸:應收賬款,這分錄對嗎?
答: 得需要查下原因,忘記了做收款需要做收款的分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買日資產減值借資本公積貸應收賬款沒有應收賬款怎么辦?
答: 怎么需要貸應收賬款呢?你是什么業務?
請問老師,合并報表抵消分錄:公允價值基礎與賬面價值不同,因為應收賬款計提了賬面價值是1100,公允價值是1000萬。借:資本公積貸:應收賬款。如果當年應收賬款已經全部給付,那么抵消分錄怎么做?如如果只是給付了90,又應該怎么做呢?
討論
您好,去年新成立的公司,沒有收到錢但是做了實收資本的帳 分錄是借:應收賬款,貸:實收資本,并且已經報了季度報表跟年度報表,這個要怎么處理
請問:應收賬款轉為入股款(實收資本),分錄怎么做?
老師,我公司收購別人公司60萬元,原客戶欠別人公司38萬,一同收回,我做的分錄是借國定資產60萬,應收賬款38萬,貸實收資本98萬,不知自己做的分錄對不?請老師幫忙指點
老師您好,現已知該公司是施工代建類企業,應收賬款是應收工程項目結算款,其他應收款是往來款,存貨是待開發土地和工程施工成本;資本公積是政府無償劃撥的土地。資產結構中應收賬款、其他應收款加上存貨合計約150億元,但是負債類科目短期借款、應付賬款、其他應付款和應付債券只有50億左右。感覺不是很合理,如何解釋?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2017-03-03 10:25
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2017-03-03 10:30
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2017-03-03 10:26
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2017-03-03 10:30