
年底,應交增值稅貸方余額,實際有留底稅額本期不用交增值稅?請問怎么調整?
答: 你這個是進項稅轉出,不是你需要交的稅款哈,不用管
上期留底稅額是應交增值稅的借方余額嗎
答: 您好 上期留底稅額是應交增值稅的借方余額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:關于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”貸記:“應交稅費--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”貸記:“應交稅費--未交增值稅”,這兩項的“貸方”需要也用紅字嗎?
答: 是的


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2022-01-09 17:11
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2022-01-09 21:41