
老師您好 我公司捐贈給學校一輛大巴車 原價468600,假如已計提折舊9000元,捐贈合同金額468000,開具發票。如何做賬務處理
答: 借:銀行存款 468000 貸:固定資產清理 414159.29 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)53840.71 借:固定資產清理 459600 累計折舊 9000 貸:固定資產 468600 借:營業外支出 45440.71 貸:固定資產清理 45440.71
老師您好 我公司捐贈給學校一輛大巴車 原價468600,假如已計提折舊9000元,捐贈合同金額468000,開具發票。如何做賬務處理
答: 您好,借固定資產清理459600累計折舊9000貸固定資產468600。借固定資產清理,貸應交稅費應交增值稅468000*0.13,借營業外支出,貸固定資產清理468000。借資產清理收益,貸固定資產清理。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上月工會籌備金多計提了,這個月怎么處理?還有收到對方預付款,發票已開,但是貨物還沒發,怎么做賬務處理?
答: 您好,把多計提部分紅字沖回即可。發票已開,借;現金或者銀行存款等科目,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅,同時暫估成本處理,借;主營業務成本,貸;應付賬款-暫估款。


尹鳳君 追問
2022-01-08 11:47
尹鳳君 追問
2022-01-08 11:52
尹鳳君 追問
2022-01-08 11:57
小林老師 解答
2022-01-08 13:04