
老師好!請問有一筆老板墊資的商品運費,上個月我做了:借銷售費用,貸其他應付款。這個月,老板說這筆費用不用報銷了。這個分錄怎么做?謝謝老師了。
答: 你好,那就 借 其他應付款 貸 營業外收入
之前預提費用的分錄借:銷售費用-油費,貸:其他應付款-預提費用,現在厚道油票沖預提費用的分錄如何做?
答: 您好!你這個分錄根本不是預提。你直接把油票貼到你的分錄的憑證上面就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問這個分錄怎么沖減:借:銷售費用-獎金100,貸:短期薪酬獎金100,然后借短期薪酬獎金:100,貸其他應付款100,要反方向沖減短期薪酬獎金余額就不對了,請問跨年的要怎么出來?
答: 您好,用以前年度損益調整科目


vicky 追問
2017-03-02 14:05
宋生老師 解答
2017-03-02 11:35
宋生老師 解答
2017-03-02 11:42
宋生老師 解答
2017-03-02 14:06