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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-01-07 04:20

你好請把題目完整發(fā)一下

小艷 追問

2022-01-07 10:11

要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。該企業(yè)2020年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表上應(yīng)當(dāng)列示的會計(jì)利潤為( )萬元。
A.128.5
B.110.2
C.139.8
D.135.2

暖暖老師 解答

2022-01-07 10:11

好的,我計(jì)算做好了給你

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你好請把題目完整發(fā)一下
2022-01-07 04:20:32
您好 收入扣除限額3000*5/1000=15 實(shí)際發(fā)生扣除限額24*0.6=14.4 可以稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 14.4 稅前扣除可稅前扣除的管理費(fèi)用230-14.4%2B24=239.6
2022-12-15 22:02:00
你好,同學(xué) 會計(jì)利潤3000+520+120-2150-410-230-170-70=610 應(yīng)交所得稅(610+24×40%)×25%
2022-10-13 18:52:31
您好 解答如下 對的 可扣除管理費(fèi)用是這樣計(jì)算的? 哪里不明白
2022-12-15 21:30:49
會計(jì)利潤的計(jì)算是 8000+1000+2000+300-5000-500-100-500-600-1700-400=2500
2022-05-13 07:20:33
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