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健忘的鴕鳥
于2022-01-06 17:02 發布 ??1099次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-01-06 17:03
您好,那是不可能的,除非您發票多開0.2元,掛應收賬款
健忘的鴕鳥 追問
可是收入確實一樣,
小林老師 解答
2022-01-06 17:07
您好,那您應當掛賬補充分錄,借應收賬款0.2貸應交稅費應交增值稅0.2
2022-01-06 17:08
好的謝謝
2022-01-06 17:14
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅申報表留底的分錄怎么寫?
答: 借轉出未交增值稅 貸進項稅額,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
是在4月申報所屬期為3月份的增值稅申報表可以全額抵減330元嗎?抵減的分錄記帳憑證是做在3月份是嗎?
答: 可以全額抵減330
請問這個月的增值稅申報表的分錄 要怎么寫
討論
公司6月份時有筆進項8月已開出紅沖,但稅局需要在6月申報時自動提進項轉出,重新修改6月份增值稅申報表,目前已重新申報,但現在賬冊如何處理,是否需調整6月份賬冊,增加一個進項轉出的分錄,還是到8月直接做紅字沖銷
老師,這是我公司6月增值稅申報表,主管叫我做一筆,增值稅銷項轉出,是為什么呢,如果是轉出分錄應該怎么做,金額是怎么確定的呢
這是我12月增值稅申報表的數據,可是我按照分錄來做,賬不平,該怎么做呢
比如說,增值稅申報表還有留抵-1000元,但賬上做到還有留抵-1900元,現在要在賬上調整到與申報表一致,那這個差額900元要怎樣寫分錄
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 68270 個
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健忘的鴕鳥 追問
2022-01-06 17:03
小林老師 解答
2022-01-06 17:07
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2022-01-06 17:08
小林老師 解答
2022-01-06 17:14