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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-06 11:45

你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理,支付時:
借:管理費用
貸:銀行存款
一般納稅人抵減時:
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
小規模納稅人,抵減時:
借:應交稅費—應交增值稅
貸:管理費用

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-06 11:51

我看之前代賬公司的減免稅款在借方有280.00

紫藤老師 解答

2022-01-06 11:52

買稅控盤和稅控盤服務費可以全部抵扣

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-06 11:59

那就是說如果航天信息再扣費時,直接做下面的兩個分錄,其他的就不用管了是嗎
借:管理費用
貸:銀行存款
一般納稅人抵減時:
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用

紫藤老師 解答

2022-01-06 12:00

你好,對的,你的理解是對的

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-06 12:12

那之前代賬公司遺留下來的應付賬款 航天信息在貸方-840.00 不用管它了嗎?

紫藤老師 解答

2022-01-06 12:12

應付賬款 航天信息在貸方-840.00 ,需要沖掉

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-06 12:19

怎么沖呢?另外期末增值稅結轉時還要做那些分錄呢

紫藤老師 解答

2022-01-06 12:24

 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 

貸 應交稅費——應交增值稅(減免稅款)

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-06 12:45

應付賬款 航天信息在貸方-840.00 ,需要沖掉
老師,沖掉怎么做分錄呢?
借:庫存現金
貸:應付賬款

紫藤老師 解答

2022-01-06 12:46

把之前分錄沖掉,然后作對的

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-06 13:17

老師,我查了下賬本,發現從2019年9月開始有一個減免稅額280.00在借方,一直到現在還掛著,怎么處理呢?

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-06 13:45

老師,這樣更正可以嗎

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-06 13:51

老師,麻煩幫忙看下憑證這樣更正可以嗎

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-06 13:53

另外減名稅額從19年借方掛了280.00到現在,如果把840.00也轉成了減免稅額了,時間這么久了,稅局那邊還可以抵減嗎?

紫藤老師 解答

2022-01-06 15:38

稅局那邊還可以抵減

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-06 15:58

19年7月10日的發票 280.00
20年3月12日的發票 280.00
21年2月24日的發票 280.00
確定還可以抵減嗎?
抵減的時候我要在哪里操作?

紫藤老師 解答

2022-01-06 15:59

買稅控盤和稅控盤服務費可以全部抵扣

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-06 16:03

我還怕發票時間久了抵扣不了呢?對了,我還想問一下應交稅費——應交增值稅(減免稅款)這個借方余額280.00 是否要處理?

紫藤老師 解答

2022-01-06 16:04

借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 

貸 應交稅費——應交增值稅(減免稅款)

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-06 16:05

做完這一步還需要再結轉嗎

紫藤老師 解答

2022-01-06 16:06

做完這一步還需要再結轉

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-06 16:09

應付賬款-航天信息我這樣沖賬是否可以?
1、
借:管理費
貸:應付賬款-航天信息
2、
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
3、
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
貸 :應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
4、 這一步還需要嗎?
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅

紫藤老師 解答

2022-01-06 16:10

1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 
2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
貸:應交稅費——未交增值稅 
繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款

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相關問題討論
你好,就是所屬的稅收分類大類不同 一個是現代服務,一個是信息技術服務
2020-03-16 20:55:07
你好,區別就是服務費比信息服務費范圍廣一些
2023-09-12 11:42:11
第一個這個服務費太籠統了
2023-09-12 11:48:18
你好 一般納稅人按6% 小規模按3%開票的
2020-01-17 10:16:20
稅收分類編碼: 30499 稅收分類名稱: 其他現代服務 開票商品名稱: *現代服務*視屏直播服務
2019-09-05 15:11:09
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