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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-05 17:42

你好;  你門是一般納稅人還是小規(guī)模 ;上家是不給你開成本發(fā)票嗎 

追問(wèn)

2022-01-05 17:49

又是月底最后一天開票成本不夠了 一般納稅人

meizi老師 解答

2022-01-05 17:56

 你好 ;這個(gè)你應(yīng)該是 月中就得考慮的。 你要提前催發(fā)票的; 不是等著月末來(lái)考慮  。 你現(xiàn)在是抵扣不夠還是 說(shuō)  發(fā)票不夠

追問(wèn)

2022-01-05 18:06

不要抵扣,只要成本票
增值稅我們正常繳稅,現(xiàn)在是成本票沒有及時(shí)開出來(lái),我們這樣交的企業(yè)所得稅太多了
老師,我們是這個(gè)月月底我開了340萬(wàn)的發(fā)票,是一般納稅人增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)我開出了100,有160多,萬(wàn)一百七十萬(wàn)的成本,還差有170萬(wàn)的成本。嗯,因?yàn)榕R時(shí)臨時(shí),他就是月底之前的一百一百七十萬(wàn)的成本吧,我是前期開過(guò)了,然后后期這個(gè)開完票之后,時(shí)間緊急,當(dāng)時(shí)也沒考慮那么多,嗯,沒開出來(lái)這個(gè)成本票,所以呢,現(xiàn)在想就是說(shuō)怎么做,咱不用交那么多的企業(yè)所得稅呢,怎么就是就是說(shuō)先暫估暫估暫估那個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這一塊兒,這樣可以吧,然后就是說(shuō)這個(gè)分錄應(yīng)該怎么去做。

meizi老師 解答

2022-01-05 18:10

 你好;  你 現(xiàn)在暫估費(fèi)用 或者成本在12月賬務(wù)處理去 ;   這樣抵減 所得稅 ;  你次年22年5月底之前取得合理發(fā)票都可以稅前扣除的  

追問(wèn)

2022-01-05 18:22

我們這個(gè)會(huì)計(jì)不同意暫估

meizi老師 解答

2022-01-05 18:58

 你好; 那你們只能繳納稅費(fèi)了。 你會(huì)計(jì)不會(huì)這個(gè)都不知道吧   

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,計(jì)提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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