
審計(jì)人員在2018年8月審查某公司無(wú)形資產(chǎn)業(yè)務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)該公司向外出售專(zhuān)有技術(shù)(所有權(quán)),取得轉(zhuǎn)讓收入 140000 元,該專(zhuān)有技術(shù)的賬面余額為 60000 元,該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)已計(jì)提的誠(chéng)值準(zhǔn)備是10000 元,審計(jì)人員審閱了有關(guān)收入明細(xì)賬,抽查了相關(guān)會(huì)計(jì)信息,在進(jìn)行賬證核對(duì)的基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)該企業(yè)所做的賬務(wù)處理如下:借:銀行存款 140000借:其他業(yè)務(wù)支出 60000貸:其他業(yè)務(wù)收入140000貨:無(wú)形資產(chǎn) 60000要求:指出該公司的賬務(wù)處理是否正確,如不正確,編制調(diào)賬分錄。
答: 出售無(wú)形資產(chǎn)的賬務(wù)處理是 借:銀行存款140000? 累計(jì)攤銷(xiāo)10000? 貸:無(wú)形資產(chǎn)60000??資產(chǎn)處置損益90000
審計(jì)人員在2018年8月審查某公司無(wú)形資產(chǎn)業(yè)務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)該公司向外出售專(zhuān)有技術(shù)(所有權(quán)),取得轉(zhuǎn)讓收入140000元,該專(zhuān)有技術(shù)的賬面余額為60000元,該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)已計(jì)提的減值準(zhǔn)備是10000元,審計(jì)人員審閱了有關(guān)收入明細(xì)賬,抽查了相關(guān)會(huì)計(jì)憑證,在進(jìn)行賬證核對(duì)的基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)該企業(yè)所做的賬務(wù)處理如下:借:銀行存款 140000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 140000借:其他業(yè)務(wù)支出 60000 貸:無(wú)形資產(chǎn) 60000要求:指出該公司的賬務(wù)處理是否正確,如不正確,編制調(diào)賬分錄。
答: 你好,會(huì)計(jì)分錄大題錯(cuò)誤的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司把無(wú)形資產(chǎn)出租出去,借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入?開(kāi)票的話,還要有銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
答: 發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)呢?


暖暖老師 解答
2022-01-05 17:15