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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-01-05 13:51

同學(xué)你好
這個可以加工后開發(fā)票回來

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相關(guān)問題討論
你好,你們是零稅率就選擇是
2020-06-18 12:21:52
同學(xué)你好 對的 這個可以
2021-11-17 16:28:51
生產(chǎn)企業(yè)貿(mào)易出口 免稅 抵稅 退稅 外貿(mào)企業(yè) 免稅 退稅
2019-04-16 16:54:43
您好,是在外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)申報出口退稅
2020-04-09 22:04:35
一部分 商檢、報關(guān)資料 1、發(fā)票 2、裝箱單 3、合同 4、出口建筑衛(wèi)生陶瓷符合性證明(廠檢單) 5、涵蓋表(即用特殊材料證明) 1) 用材料明細(xì) 2) 出口貨品素備案書涵蓋產(chǎn)品表 3) 出口貨品素備案書 6、某省出口商品統(tǒng)一發(fā)票 7、出口收匯核銷單:電子口岸網(wǎng)——口令——出口收匯 8、口岸備案:口岸備案——輸入核銷單編號——條件設(shè)定——開始查找——使用口岸(代碼)(廣州海關(guān)5100)——確認(rèn)——成功 9、以上1-4為商檢資料,5-8為報關(guān)資料 注: 代理商檢提供通關(guān)單或轉(zhuǎn)證憑條(深圳出關(guān)) 將以上資料交報關(guān)公司辦理報關(guān) 貨物發(fā)出后大概一個月左右催報關(guān)公司取回相關(guān)單證,到外管局辦理核銷。 第二部分 核銷操作流程 1、 出口收匯核銷網(wǎng)上報審系統(tǒng)——批次報審——新建 2、 單證回來后的操作 a、 電子口岸——出口收匯——企業(yè)交單——輸入核銷單號——查找——交單 b、 電子口岸——出口退稅——數(shù)據(jù)報送——選擇報送 c、 查詢——數(shù)據(jù)查詢——狀態(tài)查詢 2、 核銷系統(tǒng) a、 核銷系統(tǒng)——數(shù)據(jù)交換——數(shù)據(jù)提取——全部——開始 b、 折算率——起始日期——截止日期(指款項發(fā)生周期) c、 批次報審——新建——貿(mào)易方式——一般貿(mào)易——核銷單信息——添加——收匯水單信息——添加 d、 保存——預(yù)覽打印——放入待報郵箱 e、 數(shù)據(jù)交換——數(shù)據(jù)報送——核銷數(shù)據(jù)報送——開始 第三部分 出口退稅操作 進入外貿(mào)出口退稅申報系統(tǒng)進行退稅,操作如下: 2 外貿(mào)企業(yè)退稅申報系統(tǒng)——用戶名(小寫sa)——確定 1、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入——增加 1) 關(guān)聯(lián)號:年月加第一批加序號,比如:0610010001(不變) 2) 申報年月:報關(guān)單所屬期 3) 申報批次:01 4) 序號:0001 逐筆 5) 報關(guān)單號:海關(guān)編號后9位加三位商品序號,共12位 6) 出口日期:報關(guān)單出口日期 7) 美元離岸價:出口發(fā)票銷售總額,(逐筆,不是合計) 8) 核銷單號: 9) 商品代碼:報關(guān)單上的商品編號 10) 出口數(shù)量 11) 審核認(rèn)可 2、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——進貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入——增加 1) 關(guān)聯(lián)號:年月加第一批加序號,比如:0610010001(不變) 2) 申報年月:報關(guān)單所屬期 3) 申報批次:01 4) 序號:0001 5) 發(fā)票號碼:進貨發(fā)票號碼 6) 發(fā)票代碼:進貨發(fā)票代碼 7) 進貨憑證號:進貨發(fā)票代碼加進貨發(fā)票號碼 8) 發(fā)票開票日期:進貨發(fā)票日期 9) 商品代碼:報關(guān)單商品編號 10) 稅率:進貨發(fā)票稅率 11) 審核認(rèn)可 3、 數(shù)據(jù)加工處理:按順序逐項檢查 4、 生成預(yù)申報數(shù)據(jù):保存E盤 5、 預(yù)審反饋處理——確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù) 6、 退稅正式申報——查詢本次申報數(shù)據(jù)——出口/進貨明細(xì)申報查詢——退稅匯總申報錄入——增加——選擇月份 7、 打印必須要在擴展功能處打印——打印EXCEL 8、 打印報表: 1) 外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表一式二份 2) 外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細(xì)申報表一式二份 3) 外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報表一式二份 9、 填寫《退稅申請書》其中增值稅內(nèi)容不用填 10、 生成申報盤——退稅正式申報——生成退稅申報軟盤——生成第一只軟盤后需要重新按如下操作查詢數(shù)據(jù)或生成第二只軟盤 1) 審核反饋處理——已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢——篩選——填寫關(guān)聯(lián)號——確定——認(rèn)可申報 以上操作完畢后把資料交到退稅分局,相關(guān)報表、封面、封底要求: 1) 進貨增值稅發(fā)票 2) 某省出口商品統(tǒng)一發(fā)票 3) 報關(guān)單 4) U盤 6) 外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報表一式三份 7) 出口收匯批次核銷信息登記表 8) 外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細(xì)申報有一式一份 外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表一式一份 裝訂方式靠下方向裝訂。 整理完后用出口封面裝訂交到稅局申請。 外貿(mào)公司出口退稅賬務(wù)處理 1、外貿(mào)企業(yè)出口貨物的銷售實現(xiàn)時間的確定 出口貨物的銷售實現(xiàn)時間,不論是何種運輸方式(海、陸、空、郵),均以取得運單并向銀行辦理交單后,作為出口銷售收入的實現(xiàn)時間。 2、外貿(mào)公司出口退稅(增值稅)核算 外貿(mào)公司出口貨物必須單獨設(shè)賬核算購進金額和進項金額,如購進貨物當(dāng)時不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫存賬,內(nèi)銷時從出口庫存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫存賬。 (1)購進出口貨物時,借:庫存出口商品 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅金) 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款) (2)貨物出口后,根據(jù)征稅率與退稅率的差率,計算征退稅差額及應(yīng)收出口退稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) 應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) —應(yīng)交增值稅(出口退稅) (3)收到出口退稅款,借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅 3、外貿(mào)公司出口退稅(消費稅)核算 外貿(mào)公司自營出口應(yīng)稅消費品,應(yīng)在應(yīng)稅消費品報關(guān)出口后向主管退稅的稅務(wù)機關(guān)申請退還已納消費稅。 (1)貨物出口后計算應(yīng)退稅款 借:應(yīng)收出口退稅(消費稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 (2)收到退回的消費稅款時 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅(消費稅)
2017-05-14 16:07:18
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