
開的紅字發票還需要計提增值稅企業所得稅和上一個發票都同步嗎
答: 你好,是開具的銷項負數發票??
請問12月份開了增值稅普通票,1月份發現票有問題,要開紅字發票,也要重新開正數發票,像這樣跨年了,那企業所得稅是不是會多繳一次
答: 同學你好 這個不用 直接紅沖然后再做新開藍字發票的藍字分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,單位在19年12月開了20萬的發票,但是因為疫情的原因,此項目不做了,對方開了紅字信息表給我們,要求我們開紅字發票,把其中的18萬都沖掉。那這個賬務處理怎么做?影響企業所得稅嗎?
答: 您好,直接開紅字發票沖紅就行,會計分錄上做原來分錄的負數分錄就行,銷售收入負18萬是沖減20年的收入,20年的收入少了18萬,利潤自然也少了,會影響企業所得稅的

