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老師你好小規模企業出租不動產收入按5%征收率開票,開票金額季度沒超過45萬,填申報表填在第四行免稅銷售額中的小微企業免稅銷售額當中嗎、
小規模企業第四季度開票金額未超過30萬,直接在小微企業免稅銷售額10欄填寫,相對應的本期免稅稅額出來的金額是3%,現在實際開的都是1%,減免的稅額直接的差額需要調整嗎?
小規模企業這季度稅務代開發票含稅金額為61700元, 稅控器開具含稅金額1200元, 那增值稅申報表中免稅銷售額和小微企業免稅銷售額應該填多少呢?


紅鯉魚 追問
2022-01-04 16:14
郭老師 解答
2022-01-04 16:18
紅鯉魚 追問
2022-01-04 16:19
紅鯉魚 追問
2022-01-04 16:20
郭老師 解答
2022-01-04 16:21
郭老師 解答
2022-01-04 16:21
紅鯉魚 追問
2022-01-04 16:22
郭老師 解答
2022-01-04 16:24
郭老師 解答
2022-01-04 16:24
紅鯉魚 追問
2022-01-04 16:28
郭老師 解答
2022-01-04 16:47
紅鯉魚 追問
2022-01-04 16:52
郭老師 解答
2022-01-04 16:54