
出口退稅申報是0申報,為什么還有免抵退稅額
答: 你好,是不是所屬期寫錯了?檢查一下!
出口退稅(免抵稅額)抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,是不是要申報出口的人,申報免、抵、退手續(xù)之后,會計再申報(增值稅申報表中15欄)
答: 你好,錯了 小申報增值稅再申報出口退稅的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我司出口退稅率16%,上月增值稅申報留抵,43000,出口退稅申報應(yīng)免抵退稅額43000.本月申報發(fā)現(xiàn)增值稅申報留底稅額轉(zhuǎn)入了應(yīng)免抵退稅中。對嗎?那會計分錄呢?謝謝
答: 您好同學(xué) 對的,您的理解是對的。 分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫出來。 銷售收入: 借:銀行存款、應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款--XXX 貸:主營業(yè)務(wù)收入--出口銷售 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸:庫存商品--XXX 不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 出口退稅: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)


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2022-01-04 11:33
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