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送心意

小五子老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-01-03 16:26

你好!
可以這樣處理 
"(1)收到的款會計處理 
借:銀行存款  
貸:主營業務收入  
應交稅費—應交增值稅-銷項稅額 
(2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 
借:應交稅費—應交增值稅-銷項抵減稅額 
主營業務成本  
貸:銀行存款  

期末把相關增值稅轉到未交增值稅就可以了

小五子老師 解答

2022-01-03 16:27

收到的時候做主營業務收入,支出的時候做主營業務成本。

思群(童裝批發、零售) 追問

2022-01-03 16:36

我們公司還沒有開勞務發票給用人單位!

思群(童裝批發、零售) 追問

2022-01-03 16:39

用人單位支付給我的社保費,可以做預收賬款嗎?我們開票給他們直接可以沖掉

思群(童裝批發、零售) 追問

2022-01-03 16:40

我們開票的金額包含了有服務費,和幫他們代扣代繳社保費

小五子老師 解答

2022-01-03 16:42

是的,可以沖預收賬款的。

思群(童裝批發、零售) 追問

2022-01-03 16:51

我們代扣代繳的社保費,怎么做分錄

思群(童裝批發、零售) 追問

2022-01-03 16:53

是借:其他應付款_社保
貸:銀行存款嗎

小五子老師 解答

2022-01-03 16:53

做到主營業務成本里面,收到的做到主營業務收入里面。

小五子老師 解答

2022-01-03 16:54

你還是按我上面給你的分錄做,分別計入主營業務收入和成本會比較清楚。

思群(童裝批發、零售) 追問

2022-01-03 16:55

開票了就計提到主營業務成本里,借:主營業務成本
貸:其他應收款_社保
這樣對嗎

思群(童裝批發、零售) 追問

2022-01-03 16:56

但是沒有開發票。我們這個月才開發票

小五子老師 解答

2022-01-03 17:01

開票
借:應收賬款
貸:主營業務收入

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 你們做代收代付的就可以
2022-03-25 09:59:35
你好! 可以這樣處理 "(1)收到的款會計處理 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅-銷項稅額 (2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應交稅費—應交增值稅-銷項抵減稅額 主營業務成本 貸:銀行存款 " 期末把相關增值稅轉到未交增值稅就可以了
2022-01-03 16:26:46
學員,用人單位把派遣員工工資、單位承擔社保以及管理費一筆轉賬給勞務派遣公司時,應當分別做以下分錄:現金貸方,應收社保費貸方,應收管理費貸方,應付職工薪酬借方,社會保險費借方,管理費借方。其中,用人單位支付的社會保險費、管理費,派遣公司應拆分出來,按實際發放的金額分別記錄,以便于繳納社保、準確統計管理費支出。 拓展知識:現金流量表是企業財務報表的一部分,它反映了某一財務會計期間內,企業財務狀況的變動情況,以及企業通過各種財務活動而發生的現金流量,從而揭示企業財務狀況的客觀實況。現金流量表的制作,有助于企業分析財務活動的現金流動情況,更好地管理財務。
2023-03-15 12:16:53
那你這邊就是借主營業務成本貸應付職工薪酬。繳納社保的手續,借應付職工薪酬,同時借其他應收款貸銀行存款。
2022-03-24 23:28:59
你好,同學。 計提 借 Xx費用 貸 應付職工薪酬 代扣和支付 款項 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 應交稅費 個稅 交納個稅 借 應交稅費 個稅 貸 銀行存款
2020-01-17 18:48:03
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