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于2017-02-27 17:16 發布 ??602次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2017-02-27 17:20
能解釋下原因嗎,我覺得這個進項稅額不應抵扣,應該做進項稅額轉出。
吳月柳 解答
2017-02-27 17:18
不需要
2017-02-27 17:22
營改增后可以抵扣了。
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一張銷項增值稅專用發票 ,一張進項增值稅專用發票,倆張票稅額一樣。零申報嗎
答: 你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
合作公司要求開進項發票 增值稅專用發票 沒有怎么辦代開增值稅專用發票?
答: 你好,如果自己不能開具的可以代開專用發票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我有增值稅專用發票的銷項,無增值稅專用發票的進項,但有增值稅普通發票進項,兩者能抵扣嗎
答: 您好!不能抵扣。
小規模納稅人自開專票,取得進項3%的增值稅專用發票和進項13%的增值稅專用發票,都可以抵扣嗎?
討論
老師你好,如果公司當月開了增值稅普通發票,沒有開增值稅專票,能用專票進項稅額抵扣增值稅普通發票稅額么?
我們公司是一般納稅人,之前有留底的進項稅,我們4月份開具了增值稅專用發票和增值稅普通發票兩種,開具的增值稅專用發票的增值稅額可以用銷項稅額減去進項稅額算增值稅,那么增值稅普通發票,是不是按照不含稅稅率算增值稅呢
勞務發票有3%增值稅專用發票和11%增值稅專用發票,什么情況需要開是11%增值專用發票?
不得開具增值稅專用發票的事項-不得開具增值稅專用發票的事項(3)
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
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吳月柳 解答
2017-02-27 17:18
吳月柳 解答
2017-02-27 17:22