
老師,早上好!我公司進原材料入庫了未付款,而這個供應商又跟我公司租場地,有水電收入,那我們也納他要用這兩個賬抵消。這個賬什么做
答: 借原材料 貸應付賬款,借應付賬款 貸其他業務收入 應交增值稅
原材料已經入庫 已經形成暫估 而且賬齡比較長 和供應商溝通之后 這些已經確認不開票不付款了 那我怎么平賬處理
答: 你好;? 那你直接紅沖暫估。按實際來做賬了。 匯算調整?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:請問下工業企業原材料暫錄入庫領用后,收到部分發票后暫估怎么處?支付貨款:借:應付賬款-供應商 33900 貸:銀行存款 33900 原材料入庫:借:原材料-暫估 33900 貸:應付賬款--暫估33900 生產領用:借:生產成本-(暫估原材料)20000 貸:原材料--暫估 20000 收到發票:借:原材料 -入庫30000 應交稅費-進項3900貸:應付賬款 供應商33900
答: 您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。


魁梧的鋼筆 追問
2021-12-31 15:31
meizi老師 解答
2021-12-31 15:36