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悲涼的月餅
于2021-12-30 18:16 發布 ??1379次瀏覽
羽飛老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
2021-12-30 18:27
你好,按照內銷,正常開對應稅率的發票,比如13%
悲涼的月餅 追問
2021-12-30 18:55
老師,那么是用專用發票開呢,還是普通發票開都可以,因為我手里用于開具退稅的五聯版普通發票,我可不可以用它來開
羽飛老師 解答
2021-12-30 19:16
出口的部分普票就可以了。
可以的。只是稅率填有稅率的
2021-12-30 19:26
老師那么對于這個不退不免的商品,對應的進項發票我就抵扣勾選,銷售發票金額稅額我填寫在增值稅報表哪里呢?
你好,填在13%稅率銷售那欄。就完全是內銷的處理模式
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羽飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
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2021-12-30 18:55
羽飛老師 解答
2021-12-30 19:16
羽飛老師 解答
2021-12-30 19:16
悲涼的月餅 追問
2021-12-30 19:26
羽飛老師 解答
2021-12-30 19:26